Despesa

Documento 2015OB805707

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB805707 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 29/07/2015
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.533.312/0001-58
Valor R$ 37.842,96
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 120176/2010
Dados orçamentários
Observação do documento NFPS 61058 - SERVIÇO NA ÁREA DE DESIGN DE PRODUTOS MULTIMÍDIA PARA A CD, A PEDIDO SECOM. FATURAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA CCT DOS PUBLICITÁRIOS, NO PERÍODO: 01/04 A 30/06/2015. REPACTUAÇÃO NO PERÍODO: 04/04 A 30/06/2015 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - REL 303/2015 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2015NE000438 15/01/2015 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.533.312/0001-58 R$ 275.410,90