Despesa

Documento 2015OB804765

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB804765 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/06/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 000.004.150-57
Valor R$ 1.386,62
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 3,5 DIÁRIAS VALOR UNITÁRIO R$349,00 MAIS R$279,00 REF. ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. DEDUÇÃO DE R$113,88 REF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A CORONEL SAPUCAIA E ARAL MOREIRA, MS, DE 24 A 27/06/2015. PROCESSO 128440/2015. PONTO 120171.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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