Despesa

Documento 2015OB804597

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB804597 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/06/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 14.177.036/0001-50
Valor R$ 2.821,41
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 104722/2014
Dados orçamentários
Observação do documento FORNECIMENTO DE 25 TUBOS E AÇO GALVANIZADO DN 3/4 POLEGADAS A PEDIDO DO DETEC/CD - BLOQUEIO DE R$ 262,00 REFERENTES A MULTA - PROCESSO 104.722/2014 - RETENÇÃO 5,85 PC RFB CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 266/2015 - SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2015NE001836 10/04/2015 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 14.177.036/0001-50 R$ 3.275,00