Despesa

Documento 2015OB803623

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB803623 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/05/2015
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 4.292,52
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 251712/2015 - PROCESSO 3.191/2015. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 4.502,52), TAXA DE EMBARQUE (R$ 120,76), TAXA RAV (R$ 49,95). GLOSA NO VALOR DE R$ 0,10 REF. REQ 494/2015 REGISTRADA COM VALOR A MAIOR. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2015NE000161 09/01/2015 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 08.030.124/0001-21 R$ 575.420,06