Despesa

Documento 2015OB800829

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2015OB800829 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/02/2015
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.047.139/0001-89
Valor R$ 6.948,27
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 117224/2013
Dados orçamentários
Observação do documento DANFE 3971 FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99PC, SEM ETANOL, A PEDIDO DO DEAPA/CD. RET.RFB 5,85PC CONF. IN 1234/12. REL.54/2015 SIGMAS
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2015NE000601 20/01/2015 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 03.047.139/0001-89 R$ 7.380,00