Despesa

Documento 2002NL001074

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2002NL001074 Tipo de documentação: NL
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/03/2002
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 910840/91000
Valor R$ 18.774,42
Modalidade de licitação INEXIGÍVEL
Processo 34038/1994
Dados orçamentários
Observação do documento NFST 5590179/6389242 SERV.COMUNICACAO DADOS ALTA VELOCIDADE P/CD REF.JAN E FEV2001 RESPECT.RET.SRF 9,45% S/$18774,42-GLOSA $190,86(COB.INDEVIDA - NF6389242)ISS 5% S/$6874,43 REL.79/02 FILIAL TELEBRASILIA BRASIL TELECOM S/A
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 039128
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2001NE000668 01/03/2001 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 910840/91000 R$ 23.082,70