Despesa

Documento 2005OB904779

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB904779 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/06/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.600.863/0001-98
Valor R$ 3.116,96
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 125737/2004
Dados orçamentários
Observação do documento PAGAMENTO FATURA N} 00060485/05 - PROCESSO N} 20.954/05 EUREXPRESS ( IN 480/04 SRF)
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2005NE000997 23/03/2005 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 03.600.863/0001-98 R$ 216.666,67