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2019OB800005 03/01/2019 RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO DEPUTADO ALEX MANENTE, CARTEIRA 55/331, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO MAPIC - INTERNATIONAL RETAIL PROPERTY MARKET, NA CIDADE DE CANNES, FRANÇA, NO PERÍODO DE 10 A 17 DE NOVEMBRO DE 2018, PROCESSO EDOC 480887/2018. 268.381.948-05 - DEP.FEDERAIS - RTA R$ 13.536,25
2019OB800006 03/01/2019 FATURA 35/2018, COTA OCEANAIR, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 539368/2018). BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/2012): AVIANCA(R$ 182.878,39), TAXAS DE EMBARQUE (R$ 5.164,04). DESCONTO R$ 37.593,34, REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2018. 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA R$ 137.192,08
2019OB800007 03/01/2019 FATURA 51/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 539577/2018), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 820.053,76). DESCONTO NO VALOR DE R$ 333.058,17, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018. 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. R$ 429.181,80
2019OB800008 03/01/2019 DANFE 5498 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, A PEDIDO DA DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTO DE ISS (LOCAÇÃO) - PROCESSO EDOC 420667/2018 26.494.872/0001-47 - VILLAGE VEÍCULOS LTDA R$ 14.560,00
2019OB800009 04/01/2019 FATURA 1812.001095015 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) E STFC DE LONGA DISTÂNCIA (LDN) - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA R$ 3,12. PERÍODO: 02/11 A 01/12/18. (REF. DEZEMBRO/2018) - PROCESSO EDOC 521356/2018. 00.000.000/0001-91 - OI S.A. R$ 788,61
2019OB800010 07/01/2019 DANFE 931 - LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DE R$ 1.000.000,00 REFERENTE A 2018NS014137 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E EM BLOCOS DE APTOS FUNCIONAIS DA CD, A PEDIDO DEPOL/CD - PERÍODO: 29/12/2018 A 31/12/2018. PROC EDOC 539388/2018. 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA R$ 1.000.000,00
2019OB800012 08/01/2019 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 012.596.391-26 - RENAN MOTA R$ 1.027,68
2019OB800013 08/01/2019 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES R$ 327,68
2019OB800014 08/01/2019 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DIA 17/12/18. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 716.389.111-34 - THIAGO BESSA R$ 327,68
2019OB800015 08/01/2019 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 15/12 A 16/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO R$ 1.050,00
2019OB800016 08/01/2019 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 22,32 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SP,RJ E BAHIA DE 16/12 A 17/12/2018. PROCESSO : 529005/2018. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA R$ 1.027,68
2019OB800017 08/01/2019 DANFE 4420 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DESTA CASA, A PEDIDO DA COHAB/CD - RET. SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 (MATERIAIS DESTACADOS NO DANFE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL DO ISS ITEM 7.05)- PERÍODO 26/09/2018 A 10/11/2018 (CONFORME DOCUMENTO NO 2 DO PROCESSO) - PROCESSO EDOC 534580/2018. 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA R$ 33.458,97
2019OB800018 08/01/2019 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 879.453.471-34 - IVAN COSTA R$ 350,00
2019OB800019 08/01/2019 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIA 02/12/18. PROCESSO : 200348/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO R$ 350,00
2019OB800020 08/01/2019 DANFE 788 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE GRANDE FORMATO, MARCA HP, DEMAIS ESPECIFCAÇÕES CONFORME PREGÃO E PROPOSTA, A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RETENÇÃO ISS 2PC CONFORME NOTA FISCAL - PROC EDOC 538938/2018. 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME R$ 3.033,62
2019OB800021 08/01/2019 NFS-E 3483 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE 15 LICENÇAS DA FERRAMENTA TEAMAUDIT RISK E COMPLIANCE, A PEDIDO DA SECIN-CD - PERÍODO 14/11 A 13/12/2018 - RET RFB 9,45 PC CONF. IN 1234/2012 - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO, CONFORME ATESTE DO FISCAL - PROCESSO EDOC 317955/2018. 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. R$ 5.414,89
2019OB800022 08/01/2019 NFSE 1802 - SERVIÇO DE GARANTIA DE 36 MESES PARA O SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ARQUIVÍSTICA DE DOCUMENTOS - SIGAD, A PEDIDO DO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 20/11/2018 A 19/12/2018 - PROCESSO EDOC 533362/2018. 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA R$ 8.341,12
2019OB800023 08/01/2019 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA R$ 1.005,35
2019OB800024 08/01/2019 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 012.106.074-84 - THIAGO LIRA R$ 1.005,35
2019OB800025 08/01/2019 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 44,65 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 28/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO R$ 1.005,35
2019OB800026 08/01/2019 2,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 89,30 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 27/12 A 29/12/2018. PROCESSO : 201452/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 56,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR R$ 1.660,70
2019OB800027 08/01/2019 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA R$ 1.737,88
2019OB800028 08/01/2019 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO R$ 1.737,88
2019OB800029 08/01/2019 4,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 111,62 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO/RJ DE 06/12 A 10/12/2018. PROCESSO : 519729/2018. 064.928.016-44 - VICTOR ROSA R$ 1.737,88
2019OB800030 08/01/2019 DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME R$ 97.668,21
2019OB800030 08/01/2019 DANFE 608 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12 (MATERIAIS APLICADOS DESTACADOS NO DANFE), INSS 11PC E ISS 5PC - PERIODO 01/12/2017 A 30/11/2018 - PROCESSO EDOC: 534076/2018 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME R$ 11.657,70
2019OB800031 08/01/2019 DANFE 48 - FORNECIMENTO DE 14 UNIDADES DE CAPACETE PARA COMBATE A INCÊNDIO, A PEDIDO DO DEPOL/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 533275/2018 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA R$ 40.488,42
2019OB800032 08/01/2019 PLANILHA S/N, VALOR PARA ATENDER RESSARCIMENTO DA DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL RELATIVA AO RATEIO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE PARA OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA DURANTE A 139ª ASSEMBLÉIA DA UNIÃO PARLAMENTAR , RELATIVA À FATURA FA 2016/798, BEM COMO DE PARTE REMANESCENTE DA FATURA DA 138ª ASSEMBLÉIA. VALOR CORRESP. A 3.456,41 EUROS, ACRESC. 1.152,14 EUROS REF. A 25 PC IR. PROC. EDOC. 532.086/2018 00.000.000/0001-91 - UNION INTERPARLEMEN R$ 14.779,61
2019OB800033 08/01/2019 VALOR EQUIV. A 61,02 EUROS PARA ATENDER DESPESAS BANCÁRIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR, RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELA ASSEMBLÉIA DA REPUBLICA DE PORTUGAL REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERPRETES. RET. 7,05 PC S/R$ 556,51 (TCU- TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO + DESPESAS EXTERNAS) E ISS 5 PC S/R$ 295,59. PROC. EDOC. 532.086/2018 - COMPLEMENTA A 2019NS000109 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A R$ 502,50
2019OB800043 09/01/2019 DCAP-001-01/2019. GRUPO 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2018OB841162/2018OB841368, 2018RA001679 E PESSOAL FORA DA FITA. EDOC 203780/2019. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 001/2019 E PROTOCOLOS BB ANEXOS. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A R$ 8.606,50
2019OB800042 09/01/2019 FOPAG-JAN/2019. ESTAGIÁRIOS. FREQUÊNCIA DEZ/2018. EDOC 203660/2019. - LÍQUIDO CEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 16.700,00
2019OB800271 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 289.254.911-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.200,00
2019OB800272 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 453.607.079-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 6.470,00
2019OB800273 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.096,25
2019OB800274 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.800,00
2019OB800275 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.789,56
2019OB800276 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 019.609.704-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.190,84
2019OB800277 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 353,75
2019OB800278 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 565.244.555-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.385,00
2019OB800279 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 418.648.836-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 179,40
2019OB800280 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 123.773.925-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 29.598,45
2019OB800281 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 272.905.968-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 272,83
2019OB800282 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 017.738.529-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.239,01
2019OB800283 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 341.484.854-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 6.975,90
2019OB800284 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 004.805.844-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 4.877,15
2019OB800285 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.746,99
2019OB800286 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 686.427.259-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 11.974,45
2019OB800287 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 008.944.864-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 70,00
2019OB800288 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 021.427.437-30 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.484,08
2019OB800289 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 512.439.466-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 963,69
2019OB800290 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.146,90
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2019OB800450 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 732.553.198-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 16.736,08
2019OB800451 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 060.155.305-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 491,00
2019OB800452 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 047.891.135-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 13.657,08
2019OB800453 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 17.619,34
2019OB800454 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 740.220.248-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 9.017,44
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2019OB800458 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 112.517.782-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 4.948,54
2019OB800459 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 232,05
2019OB800045 09/01/2019 DANFE 1496 - DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA GELADA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CD, A PEDIDO DO DETEC/CD, TUBO DE AÇO GALVANIZADO TB - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PROC. EDOC. 526039/2018 18.066.736/0001-28 - RR FERNANDES COM DE CONEX E ACESSOR INDUSTR LTDA R$ 38.246,48
2019OB800046 09/01/2019 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA R$ 2.019,90
2019OB800047 09/01/2019 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES R$ 2.019,90
2019OB800048 09/01/2019 5,5 DIÁRIAS DE R$ 349,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 178,60 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 18/12 A 23/12/2018. PROCESSO : 534594/2018. 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER R$ 2.019,90
2019OB800049 09/01/2019 DANFE 6173 - FORNECIMENTO DE 4 UNIDADES DE MÁQUINA PLASTIFICADORA LAMINADORA, A PEDIDO DO DEPOL/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - PROCESSO EDOC 528719/2018 04.496.615/0001-01 - WINPRESS COMERCIO DE SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E R$ 2.429,07
2019OB800050 09/01/2019 DANFE 1922 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534479/2018 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- R$ 5.101,80
2019OB800051 09/01/2019 DANFE 898 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: 25 A 28/02/2018 - PROC EDOC: 539896/2018. 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP R$ 9.486,87
2019OB800052 09/01/2019 FAT. 5748396/18, TAM, A.M. 43/09, PROC. EDOC 531045/18, B.C.: TAM(R$ 1.013.819,61)/INFRAERO(R$ 38.770,58). GLOSA NO VALOR DE R$ 18.017,10 (R$ 359,68 REF. ADC.EMISSÃO E R$ 17.657,42, REF. OF. 094/2018/LATAM) E DESCONTOS DE R$ 50.235,98, REF. REEMB. P.AÉREAS 2018 E R$ 1.238,80, REF. DESCONTO ESPAÇO FÍSICO (PERMISSÃO 2007/176.0, COMPETÊNCIA SET/18, PROC. 487969/2018). 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA R$ 908.890,70
2019OB800053 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.439,74
2019OB800054 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6469 - PROCESSO EDOC: 204496/2019 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.520,00
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2019OB800268 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 181,50
2019OB800269 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6470 - PROCESSO EDOC: 204503/2019 286.499.232-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.533,71
2019OB800270 09/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6471 - PROCESSO EDOC: 204516/2019 139.293.486-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 243,18
2019OB800489 10/01/2019 NNS 62191-7, 62195-6, 62196-3, 62192-4, 62193-1, 62194-9, 62190-0, 62189-1 - TAXA DE CONDOMÍNIO A FAVOR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO REFERENTE A SALAS 1101 A 1107, DE PROPRIEDADE DA CD, E ÁREAS COMUNS, A PEDIDO DO DEMAP/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - ATESTE COPAT À FL. 93 - PROCESSO EDOC 333011/2018. 00.000.000/0001-91 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO R$ 2.959,65
2019OB800491 10/01/2019 DANFE 1917 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 534446/2018. 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- R$ 5.997,35
2019OB800492 10/01/2019 DANFE 308 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM UV, EM IMPRESSOS DIVERSOS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISS 2PC (DESTACADO NO DANFE) - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 539901/2018 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME R$ 1.293,60
2019OB800493 10/01/2019 FATURA UNIFICADA 560520 (NFFSC 23026) - SERVIÇO DE ACESSO IP PERMANENTE, DEDICADO E EXCLUSIVO ENTRE A REDE DE DADOS DA CD E A INTERNET, A PEDIDO DO CENIN/CD - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - PROC EDOC 200009/2019. 72.843.212/0008-18 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- R$ 12.079,37
2019OB800494 10/01/2019 DANFE 6353 - FORNECIMENTO DE BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR BRANCA, BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO - COR PRETA E CABO ISOLADO 750 V, A PEDIDO DO DETEC. ALMOXARIFADO OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 509682/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA R$ 690,00
2019OB800495 10/01/2019 DANFE 96 - FORNECIMENTO DE PASTA EM PVC, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 200681/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK R$ 33.300,00
2019OB800496 10/01/2019 DANFE 2422 - FORN DE MATERIAL, FERRAMENTAS E EQUIP P/ SERVIÇOS DE MANUT CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E DE EXAUSTÃO MECÂNICA P/ CD, CONF CONTRATO. ALMOX OBRAS CEAM. RET 5,85PC CONF. IN-SRF 1234/2012. PROC EDOC 536413/2018. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA R$ 22.454,03
2019OB800497 10/01/2019 DANFE 58195 - FORNECIMENTO DE CIMENTO, A PEDIDO DO DETEC, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. RET. DE 5,85PC, C/ BASE NA IN-RFB 1234/2012 (VIDE DESTAQUE NO DANFE). PROC. EDOC 506520/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA R$ 3.630,42
2019OB800498 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 107.772.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.576,78
2019OB800499 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 014.165.767-70 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 762,06
2019OB800500 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.202,98
2019OB800501 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 12.327,70
2019OB800502 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 8.641,68
2019OB800503 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 122,39
2019OB800504 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 326.046.375-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 588,94
2019OB800505 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.832,64
2019OB800506 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 053.555.257-25 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 51.550,70
2019OB800507 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 026.647.635-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.450,00
2019OB800508 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.027,10
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2019OB800514 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 294.744.855-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 50,00
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2019OB800552 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 370.406.420-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.461,72
2019OB800553 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 057.502.518-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 12.700,00
2019OB800554 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 017.820.375-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 10.660,74
2019OB800555 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.175,11
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2019OB800557 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 197.057.864-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 71.440,00
2019OB800558 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 093.245.773-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 697,96
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2019OB800631 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 307.362.506-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 747,00
2019OB800632 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 083.637.548-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 747,00
2019OB800633 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 520.367.901-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 122,00
2019OB800634 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 174.864.406-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 147,00
2019OB800635 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 421.055.603-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 747,00
2019OB800636 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 320.912.060-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.747,00
2019OB800637 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 473.299.804-63 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 247,00
2019OB800638 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 121.758.748-93 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 247,00
2019OB800639 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 733.877.894-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.747,00
2019OB800640 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP COMPLEMENTACAO DE AUXILIO MORADIA - AM 43/2009 - ARM48 - PROCESSO EDOC: 205272/2019 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 247,00
2019OB800641 10/01/2019 FATURA 20949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200645/2019. 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 53.956,93
2019OB800642 10/01/2019 DANFE 1582 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 521113/2018. 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A R$ 228,79
2019OB800643 10/01/2019 DANFE 4719 - FORNECIMENTO ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADOS/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 479189/2018. DANFE AUTENTICO CONF. SITE DA RFB. 11.114.463/0001-09 - GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA R$ 47.185,00
2019OB800644 10/01/2019 NFSE 5777 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS NÃO RECICLÁVEIS, RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS, A PEDIDO DO DEAPA/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - GLOSA DE 400,00 (VALOR DO LITRO COBRADO A MAIOR) - RET ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA, CONFORME INF DO FISCAL) - PERÍODO: 01/10/2018 A 30/11/2018 - PROC EDOC 540434/2018 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA R$ 4.255,00
2019OB800645 10/01/2019 FATURA 20950 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAN E PICK-UP, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DEPUTADOS E SERVIDORES, EM ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, EM DESLOCAMENTO NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 10/12 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC: 200664/2019. 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 4.187,21
2019OB800646 10/01/2019 ND 301/005 - NN 09/00000677277-6 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO REFERENTE AO APARTAMENTO FUNCIONAL N. 301 DO BLOCO I DA SQN 106, QUE INTEGRA A RESERVA TÉCNICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC 202948/2019. 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 R$ 1.000,00
2019OB800647 10/01/2019 ND 01/2019/003/202(NN 28118049432650931) - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - SQS 316 BLOCO B APARTAMENTO 202, A PEDIDO DA COHAB/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202960/2019. 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL R$ 1.560,00
2019OB800648 10/01/2019 ND 239355(NN 28298490000239355) - DESPESA COM TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO, INCIDENTE SOBRE O APARTAMENTO FUNCIONAL N. 303, DO BLOCO A/B, DA SQN 112, A PEDIDO DA COHAB/CD - PARCELA: 03/12 - PROCESSO EDOC: 204431/2019 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 R$ 100,00
2019OB800649 10/01/2019 ND 370697(NN 28749020038686760)- 370698(NN 28749020038686761) E 370699(NN 28749020038686762) - TAXA EXTRA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204804/2019 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO R$ 600,00
2019OB800650 10/01/2019 ND 370694(NN 28749020038686742) / 370695 (NN 28749020038686743) E 370696(NN 28749020038686744) - TAXA ORDINÁRIA DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS 201,405 E 505 DO BLOCO D DA SQN 112, RESPECTIVAMENTE - PERÍODO: JANEIRO/2019 - PROCESSO EDOC: 204460/2019 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO R$ 3.900,00
2019OB800651 10/01/2019 DANFE 269 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A PEDIDO DO DETEC/CD. PERÍODO 23/11 A 22/12/18 - RET.RFB 9,45PC E ISS 5PC - PROCESSO EDOC 202496/2019 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA R$ 855,50
2019OB800652 10/01/2019 DANFE 1579 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE DESPESAS DE TELEFONIA (TEM-TELECOMUNICATIONS EXPENSE MANAGEMENT), A PEDIDO DO DETEC/CD - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - RET. RFB 9,45PC IN 1234/12 E ISS 2PC - PROCESSO EDOC: 519552/2018. 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A R$ 5.456,89
2019OB800653 10/01/2019 NFSC 1634551 - SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA COM A CESSÃO DOS EQUIPAMENTOS, SOB REGIME DE COMODATO, ENVOLVENDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA, A PEDIDO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC (S/TT R$ 16.634,85) CONFORME IN RFB 1234/2012 - GLOSA DE R$44,00 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 202580/2019 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A R$ 15.018,86
2019OB800654 10/01/2019 DANFE 8689 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO DE 375 TR E DEMAIS COMPONENTES PARA A CENTRAL DE AR CONDICIONADO DOS EDIFÍCIOS PRINCIPAL/ANEXO I DA CD, INCLUINDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 5,85PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 1PC (OBRA/INSTALAÇÃO) - PARCELA REFERENTE A 6ª ETAPA DO CONTRATO - PROCESSO EDOC: 200396/2019 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA R$ 31.066,17
2019OB800655 10/01/2019 NFAE 1137940 - FORNEC. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS E NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA, A PEDIDO DA COHAB, CONF. CONTRATO. ALMOX.: OBRAS CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 531864/2018. NFAE VÁLIDA CONF. SITE DA RFB. 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 R$ 1.586,45
2019OB800656 10/01/2019 DANFE 1934 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536240/2018 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- R$ 6.528,30
2019OB800657 10/01/2019 DANFE 1935 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROC EDOC 536283/2018 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- R$ 3.779,39
2019OB800665 10/01/2019 FATURA 3560704574 / NFST 23313-BC - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012 - PERÍODO: 19/09 A 18/10/2018 - PROC EDOC 203268/2019. 00.000.000/0001-91 - TIM CELULAR S.A. R$ 9.304,07
2019OB800666 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 13.261,00
2019OB800667 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 530.024.407-44 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.371,56
2019OB800668 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 629.293.993-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 19.498,02
2019OB800669 10/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6472 - PROCESSO EDOC: 205476/2019 123.529.934-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.730,00
2019OB800670 11/01/2019 FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA R$ 323.246,44
2019OB800670 11/01/2019 FATURA 336598/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 525509/2018. EMPRESAS INTERNACIONAIS (R$ 317.400,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 4.572,61), OUTRAS TAXAS (R$ 11.006,12), TAXA RAV (R$ 226,80). GLOSA DE R$ 0,01, DESCONTO R$ 9.388,76 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 62/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB). 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA R$ 226,80
2019OB800671 11/01/2019 DANFE 5624 - SERVIÇO DE DESENV PESSOAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE - ISENTA IMPOSTOS FEDERAIS (ENTIDADE BENEFICENTE) - ISENTA ISS (ATO DECLARATÓRIO 465/2003 DO/DF) - ISENTA INSS (MAND SEG 9976904) - DISPENSADA APRESENTAÇÃO CEBAS (MAND SEG 22A VARA FEDERAL/DF - DOCS COMPROBATÓRIOS ANEXOS NA 2015NS002828 - APRESENTOU DECLARAÇÃO ANEXO III RFB) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 204721/2019 33.583.592/0048-34 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO R$ 831.880,33
2019OB800672 11/01/2019 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR R$ 1.050,00
2019OB800673 11/01/2019 1,5 DIÁRIAS DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DE 31/12 A 01/01/2019. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 145,50 LEI 13.473/17 ART. 17, XIII. 012.106.074-84 - THIAGO LIRA R$ 1.050,00
2019OB800674 11/01/2019 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. 709.243.171-91 - CAMARA DEPUTADOS R$ 350,00
2019OB800675 11/01/2019 0,5 DIÁRIA DE R$ 611,00 MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) RIO DE JANEIRO DIA 01/01/19. PROCESSO : 203186/2019. OBS: AJUSTE DE R$ 234,50 LEI 13.707/18 ART. 17, XIII. 039.579.294-07 - CAMARA DEPUTADOS R$ 350,00
2019OB800676 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 987.672.327-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 64.054,16
2019OB800677 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 020.084.884-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 708,59
2019OB800678 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 454.794.530-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.546,08
2019OB800679 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 19.637,06
2019OB800680 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 063.428.504-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.963,42
2019OB800681 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 005.516.328-95 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 11.600,00
2019OB800682 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 334.963.159-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.917,64
2019OB800683 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 524.993.838-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 34.000,00
2019OB800684 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 175.712.433-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 4.400,16
2019OB800685 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 149.971.692-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 10.000,00
2019OB800686 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 434.281.697-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 6.788,99
2019OB800687 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 001.054.574-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.930,00
2019OB800688 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.554,97
2019OB800689 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 030.579.114-12 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.641,60
2019OB800690 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 196.815.501-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.500,00
2019OB800691 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 516.250.915-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.178,82
2019OB800692 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 742.741.122-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 15.000,00
2019OB800693 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 195.307.735-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 6.500,00
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2019OB800770 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 381.943.506-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.489,76
2019OB800771 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6474 - PROCESSO EDOC: 206649/2019 400.705.652-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 12.687,56
2019OB800772 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6474 - PROCESSO EDOC: 206649/2019 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 25.000,00
2019OB800773 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6474 - PROCESSO EDOC: 206649/2019 404.804.706-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 242,43
2019OB800774 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6474 - PROCESSO EDOC: 206649/2019 142.729.540-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 221,21
2019OB800775 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6474 - PROCESSO EDOC: 206649/2019 086.826.079-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 308,60
2019OB800776 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6474 - PROCESSO EDOC: 206649/2019 238.785.254-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 34.606,31
2019OB800777 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 835.775.722-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 8.800,00
2019OB800778 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6474 - PROCESSO EDOC: 206649/2019 178.167.248-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 80,00
2019OB800779 11/01/2019 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 524726/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 024.402.007-86 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.996,10
2019OB800780 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 032.792.168-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.259,32
2019OB800781 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6474 - PROCESSO EDOC: 206649/2019 189.313.672-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 8.000,00
2019OB800782 11/01/2019 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) CHINA DE 08/01 A 19/01/2019. PROCESSO : 526204/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 760.263.298-20 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.996,10
2019OB800783 11/01/2019 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 525007/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 275.824.006-82 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.996,10
2019OB800784 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 000.312.265-40 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 35.449,60
2019OB800785 11/01/2019 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) LISBOA/PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 525862/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 514.342.459-34 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.996,10
2019OB800786 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 026.965.644-85 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 42.693,05
2019OB800787 11/01/2019 3,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PARIS/FRANÇA DE 14/01 A 19/01/2019. PROCESSO : 528889/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 294.744.855-34 - CAMARA DEPUTADOS R$ 6.543,66
2019OB800788 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 803.556.334-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 40.000,00
2019OB800789 11/01/2019 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) MADRI/ESPANHA E PARIS/FRANÇA DE 02/01 A 8/01/2019. PROCESSO : 517536/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 428.449.240-34 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.996,10
2019OB800790 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 052.099.798-06 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 4.000,00
2019OB800791 11/01/2019 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 16/01 A 21/01/2019. PROCESSO : 524694/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 047.022.919-55 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.996,10
2019OB800792 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 485.577.146-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 10.000,00
2019OB800793 11/01/2019 5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE PARLAMENTAR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 527071/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 192.493.303-91 - CAMARA DEPUTADOS R$ 8.996,10
2019OB800794 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 214.710.379-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 12.285,97
2019OB800795 11/01/2019 7,5 DIÁRIAS DE US$ 428,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PORTUGAL DE 15/01 A 22/01/2019. PROCESSO : 524801/2018. COTAÇÃO R$ 3,82 152.953.621-91 - CAMARA DEPUTADOS R$ 12.837,93
2019OB800796 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 023.333.148-42 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 4.410,85
2019OB800797 11/01/2019 NFSE 74 - SERVIÇOS DE CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MONITORAÇÃO DE ÁUDIO/VÍDEO P/ UPLINK DE DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 E ISS 5PC - PERÍODO: 28/11 A 27/12/2018 - PROCESSO EDOC 200225/2019. 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA R$ 43.309,69
2019OB800798 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 343.580.991-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 32.000,00
2019OB800799 11/01/2019 DANFE 5137 - FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA AGUA E CAFÉ DE PLÁSTICO, A PEDIDO DO DEMAP/CD. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC 203052/2019.DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME R$ 34.700,00
2019OB800800 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 322.477.531-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 424,61
2019OB800801 11/01/2019 NFSE 882 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COM TECNOLOGIA RFID DA MARCA 3M DA BIBLIOTECA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS - PERÍODO: 26/11 A 25/12/2018 - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/12 E ISS 5PC (SERVIÇO PRESTADO EM BRASÍLIA CONFORME FISCAL) - PROCESSO EDOC: 202892/2019. 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL R$ 2.067,46
2019OB800802 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 010.093.207-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 8.400,00
2019OB800803 11/01/2019 NFSE 20191 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012 - PROC EDOC: 202071/2019. 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 52.663,55
2019OB800804 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.660,08
2019OB800805 11/01/2019 DANFE 14311 E 14312 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES ORACLE UTILIZADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - RET RFB 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 E ISS 2PC - PERÍODO: 19/11/2018 A 18/12/2018 (PARCELA 05/12) - PROC EDOC 203495/2019. 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA R$ 41.540,29
2019OB800806 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 218.798.695-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.018,41
2019OB800807 11/01/2019 DANFE 902 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, A PEDIDO COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012 - ISENTO ISS (LOCAÇÃO) - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROC EDOC: 202826/2019. 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP R$ 47.433,73
2019OB800808 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 024.402.007-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 386,02
2019OB800809 11/01/2019 DANFE 102 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS, ÁREAS NÃO URBANIZADAS, VASOS E VIVEIRO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DA ÁREA DO BOSQUE DOS CONSTITUINTES - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 11PC S/ R$ 140.643,63 (DEDUZ VA + VT + MAT.), ISS 5PC S/ TOTAL - PERÍODO 01 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 200277/2019. 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME R$ 152.558,46
2019OB800810 11/01/2019 DANFE 420 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUJEITO À INCIDÊNCIA DE ICMS: SÓ HAVERÁ ISS CASO SEJA COBRADA A MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DOS ARMÁRIOS (CONFORME ORIENTAÇÃO NÚCLEO ISS/GDF) - PERÍODO: 22/10/2018 A 19/12/2018 (CONFORME DOCUMENTO NO 2) - PROC EDOC: 538467/2018. 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- R$ 28.637,69
2019OB800811 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 069.080.529-23 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 15.619,48
2019OB800812 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.202,98
2019OB800813 11/01/2019 NF 206551032018 - SERVIÇOS DE TELEFONIA A PARTIR DE TERMINAIS MÓVEIS, NAS MODALIDADES SMP E STFC, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 9,45PC S/ R$ 134.593,61 CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: 02/02/18 A 01/03/2018 - GLOSA DE R$ 44.819,97 - PROCESSO EDOC 267294/2018 00.000.000/0001-91 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. R$ 77.054,55
2019OB800814 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 960,00
2019OB800815 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 850.672.452-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 23.800,00
2019OB800816 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 042.409.523-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 712,04
2019OB800817 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 208.498.938-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.649,64
2019OB800818 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 023.729.675-68 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 7.800,00
2019OB800819 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 068.211.461-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 6.409,94
2019OB800820 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 130.235.946-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 17.100,00
2019OB800821 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 331.556.234-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.306,37
2019OB800822 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 315.164.108-31 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 530,58
2019OB800823 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 376.259.420-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.392,81
2019OB800824 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 011.956.254-56 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 7.500,00
2019OB800825 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 508.720.607-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.573,09
2019OB800826 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 061.972.778-08 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.335,45
2019OB800827 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 514.342.459-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 963,30
2019OB800828 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 381.082.167-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 8.000,00
2019OB800829 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 289.511.079-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 100,00
2019OB800830 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 993.165.526-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 12.627,88
2019OB800831 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 036.943.396-39 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.160,10
2019OB800832 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 434.343.390-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 22.000,00
2019OB800833 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 302.178.651-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.919,56
2019OB800834 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 229.892.505-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 3.000,00
2019OB800835 11/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6473 - PROCESSO EDOC: 206587/2019 844.706.666-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.426,50
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2019OB800898 14/01/2019 DCAP-002-01/2019. GRUPO 5 E 6. PAGAMENTO REF. BAIXA DE 2018OB841162/2018OB841368 E 2018OB842045/2019OB800001. EDOC 207027/2019. - RELAÇÃO DE CRÉDITO 002/2019 E PROTOCOLOS BB ANEXOS. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A R$ 3.480,44
2019OB801048 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6476 - PROCESSO EDOC: 207594/2019 162.615.779-00 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 820,42
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2019OB801050 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6476 - PROCESSO EDOC: 207594/2019 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 6.000,00
2019OB801051 14/01/2019 NFC-E 19137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE REFEIÇÕES NAS MODALIDADES BUFÊ, CAFÉ-DA-MANHÃ OU BRUNCH E EMPRATADOS P/ ATENDER AO APOIO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÃMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO DECOM/CD. - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CONF. DOC.30) - PERÍODO 21 A 22/11/2018 (CONF. DOC.7) - PROCESSO EDOC 484872/2018 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC R$ 698,94
2019OB801052 14/01/2019 NFSE 1605 - SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS, POR 12 MESES, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012(MATERIAL DESTACADO NA NFSE), INSS 3,5PC E ISS 1PC (CONFORME MANUAL ISS ST - CONSTRUÇÃO CIVIL)- PERÍODO: 01 A 30/12/2018 - PROC EDOC 203512/2019 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA R$ 23.751,75
2019OB801053 14/01/2019 DANFE 18.766 - FORNECIMENTO DE MATERIAL INFORMACIONAL (LIVROS E MAPAS) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, PARA A BIBLIOTECA PEDRO ALEIXO DA CD, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD - RET SRF 2,2PC (CONF INFORMADO DANFE - ART. 28 INCISO VI LEI 10.865/2004) - PROCESSO EDOC 201075/2019 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- R$ 18.185,51
2019OB801054 14/01/2019 NFES 162 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 203038/2019. 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME R$ 4.565,78
2019OB801054 14/01/2019 NFES 162 - SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE AUDIODESCRIÇÃO EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS PARA A TV CÂMARA, A PEDIDO DA SECOM/CD - EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - SERVIÇO PRESTADO PESSOALMENTE PELO SÓCIO-DIRETOR, ISENTO DE RETENÇÃO DE INSS(INCISO II ART. 148 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP NO. 3 DE 14/7/2005-DESTACADO NA NOTA) - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO - PERÍODO: 01/12 A 31/12/18 - PROCESSO EDOC: 203038/2019. 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME R$ 297,00
2019OB801055 14/01/2019 DANFE 3219 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOMBAS POR ELETRODOS ESTACIONÁRIOS, A PEDIDO DA COHAB/CD - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PROCESSO EDOC 514109/2018 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- R$ 8.150,84
2019OB801056 14/01/2019 FATURA 18/03/22100237-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 19,37 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/02 A 02/03/2018 - EDOC 258145/2018 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. R$ 45.292,32
2019OB801057 14/01/2019 DANFE 107 - FORNEC. DE CARTUCHOS DE TONER, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NA DATA DE EMISSÃO DO DANFE. PROC. EDOC 523249/2018. DANFE VÁLIDO CONF. SITE DA RFB. 28.201.430/0001-90 - GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP R$ 4.400,00
2019OB801058 14/01/2019 FATURA 18/07/22100232-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$45,91 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/06 A 02/07/2018(JUL/18) - PROCESSO EDOC 386609/2018 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. R$ 51.749,12
2019OB801059 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 128.969.181-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 264,80
2019OB801060 14/01/2019 DANFES 743 E 794 - FORNEC. DE COLAS EM BASTÃO E FITAS ADESIVAS, A PEDIDO DO DEMAP. ALMOX.: CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROC. EDOC 502124/2018. DANFES VÁLIDOS CONF. SITE DA RFB. 27.307.079/0001-54 - LG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME R$ 10.858,30
2019OB801061 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 334.105.180-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 11.125,00
2019OB801062 14/01/2019 FATURA 18/05/22100232-1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$150,05 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/04 A 02/05/2018 - EDOC 327344/2018 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. R$ 57.776,22
2019OB801063 14/01/2019 RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS FORTUNATO DE ANCHIETA JUNIOR REFERENTE A DESPESA REALIZADA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SEGURANÇA DO DEPUTADO JEAN WYLLYS, QUE EXCEDEU AO VALOR PREVIAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO 434401/2018, PROCESSO EDOC 513949/2019. 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR R$ 500,00
2019OB801064 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 068.014.801-97 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 29.000,00
2019OB801065 14/01/2019 FATURA 17/12/22700300-2 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. RFB 9,45PC S/ 63.771,40, CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/11 A 02/12/2017 - GLOSA 2.223,42 - EDOC 205198/2019 00.000.000/0001-91 - CLARO S/A R$ 55.521,58
2019OB801066 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 242.544.011-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 10.899,49
2019OB801067 14/01/2019 NFFEES 1141447(ID 794857-3), 1141448 (ID 40342-3), 1141449(ID 40345-8) E 1139807 (ID 1543060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SALÃO MENOR - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO 09/11 À 10/12/2018, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.415,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 208,05 - PROC EDOC 201539/2019 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A R$ 1.332,94
2019OB801067 14/01/2019 NFFEES 1141447(ID 794857-3), 1141448 (ID 40342-3), 1141449(ID 40345-8) E 1139807 (ID 1543060-X) - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PERTENCENTES AO GRUPO ENERGÉTICO B (SALA 1104, 1105, 1106, 1107 DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E SALÃO MENOR - REF DEZEMBRO/2018, PERÍODO 09/11 À 10/12/2018, A PEDIDO DO DETEC - RET RFB 5,85PC S/R$ 1.415,67 (ENERGIA ELÉTRICA) - CIP ISENTA DE RETENÇÕES: R$ 208,05 - PROC EDOC 201539/2019 00.000.000/0001-91 - CEB DISTRIB. S/A R$ 208,05
2019OB801068 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 153.459.318-79 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.090,58
2019OB801069 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 021.056.879-89 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 226,55
2019OB801070 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 901.403.629-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.084,58
2019OB801071 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 017.920.108-50 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.811,70
2019OB801072 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 136.063.282-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.625,73
2019OB801073 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 364.063.417-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 6.396,00
2019OB801074 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 070.380.894-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 21.960,00
2019OB801075 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 030.988.719-46 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 9.744,00
2019OB801076 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 740.220.248-87 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 90.000,00
2019OB801077 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 046.535.805-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.494,82
2019OB801078 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 040.649.921-72 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 350,00
2019OB801079 14/01/2019 FATURA 18/09/22100234-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$14,18 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/08 A 02/09/2018(SET/18) - EDOC 445943/2018 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. R$ 41.243,93
2019OB801080 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 262.541.664-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 709,40
2019OB801081 14/01/2019 FATURA 18/06/22100237-8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 123,46 - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/05 A 02/06/2018 - PROCESSO EDOC 418118/2018 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. R$ 55.403,59
2019OB801082 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 021.472.791-29 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.000,00
2019OB801083 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 104.520.014-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 40.000,00
2019OB801084 14/01/2019 FATURA 18/08/22100239-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,85 (2018NE000333) E R$ 0,61 (2018NE002328) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/07 A 02/08/2018 - EDOC 460663/2018 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. R$ 28.468,00
2019OB801084 14/01/2019 FATURA 18/08/22100239-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL-STFT LDN, PARA REGIÕES I,II E III- E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL-STFC LDI, A PEDIDO DO DETEC/CD - GLOSA DE R$ 0,85 (2018NE000333) E R$ 0,61 (2018NE002328) - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/12 - PERÍODO: 03/07 A 02/08/2018 - EDOC 460663/2018 00.000.000/0001-91 - CLARO S.A. R$ 15.926,92
2019OB801085 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 062.357.603-10 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 639,80
2019OB801086 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 477.218.559-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.557,19
2019OB801087 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 001.687.808-60 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 421,00
2019OB801088 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 046.888.468-86 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.369,89
2019OB800899 14/01/2019 NFES 4618 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EX LIBRIS (PROTOCOLO SIP2 INDIVIDUAL), A PEDIDO DO CEDI/CD - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO MUNICÍPIO CONFORME INFORMAÇÃO DO FISCAL - PROC EDOC: 202875/2019. 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda R$ 344,09
2019OB800900 14/01/2019 NFS-E 100304 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAILING DE IMPRENSA EM TEMPO REAL, A PEDIDO DA SECOM/CD - RET. 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO 24/11 A 23/12/2018 - PROCESSO EDOC: 528618/2018 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A R$ 242,67
2019OB800901 14/01/2019 DANFE 610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12. INSS 11PC E ISS 5PC - 13O SALÁRIO. PERÍODO: 01/12/2017 A 30/11/2018. - PROCESSO EDOC: 534067/2018. 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME R$ 7.013,17
2019OB800901 14/01/2019 DANFE 610 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE VÍDEO E DE GERAÇÃO DE IMAGENS PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, POR RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET,A PEDIDO DO DETEC/CD - RET. 5,85PC CONFORME IN 1234/12. INSS 11PC E ISS 5PC - 13O SALÁRIO. PERÍODO: 01/12/2017 A 30/11/2018. - PROCESSO EDOC: 534067/2018. 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME R$ 837,09
2019OB800902 14/01/2019 FATURA 1800156771 - CONCESSÃO DE SERVIÇO DE USO DE ÁREA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA ATENDIMENTO E SUPORTE A PARLAMENTARES - RET. RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012 - PERÍODO: DEZEMBRO/2018 - PROCESSO EDOC: 200000/2019. 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A R$ 6.012,49
2019OB800903 14/01/2019 ND 1.000.329.32439 - SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO EM FAVOR DOS ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO DO CEFOR/CD - APÓLICE 50.000781 (ENDOSSO 000009) - VIGÊNCIA 30/11/2018 A 31/12/2018 - PROCESSO EDOC 203252/2019 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A R$ 98,27
2019OB800904 14/01/2019 DANFE 1192 - SERVIÇOS CONTINUADOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DOS ATIVOS DA REDE CORPORATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, A PEDIDO CENIN/CD - PERÍODO: 23/12 A 30/12/2018 - RET SRF 9,45PC CONFORME IN RFB 1234/2012, ISS 5PC - PROC EDOC 200881/2019. 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA R$ 15.726,57
2019OB800905 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 182.865.852-91 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 15.000,00
2019OB800906 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 125.347.734-53 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 11.777,42
2019OB800907 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 447.265.702-34 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.400,00
2019OB800908 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 179.684.960-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 1.872,00
2019OB800909 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 014.860.957-04 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 2.140,51
2019OB800910 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 000.074.877-38 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 5.227,50
2019OB800911 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 667.464.857-49 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 4.504,63
2019OB800912 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 556.861.765-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 129,34
2019OB800913 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 259.055.033-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 12.380,00
2019OB800914 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 806.162.915-15 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 11.600,00
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2019OB800916 14/01/2019 REEMBOLSO CEAP - AM 43/2009 - ARD6475 - PROCESSO EDOC: 207573/2019 760.263.298-20 - DEP.FEDERAIS - CEAP R$ 19.649,57
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