Despesa
Documento 2025NE000659
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2025NE000659 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/02/2025 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 94.389.400/0001-84 | |||
| Valor | R$ 9.310,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 479576/2024 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 90071/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 6/2025. EDOC 381.456/2025. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025OB021944 | 06/05/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 94.389.400/0001-84 | R$ 9.099,61 |
| 2025NS026636 | 28/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 94.389.400/0001-84 | R$ 9.304,30 |
| 2025RO002683 | 12/06/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 94.389.400/0001-84 | R$ -5,70 |