Despesa
Documento 2023RO014682
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2023RO014682 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/12/2023 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.736.747/0001-04 | |||
| Valor | R$ 75,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ANULAÇÃO TOTAL PARA O ITEM 1 (LANCETADOR) E REFORÇO EM 5 UNIDADES PARA O ITEM2 (FITA HIPOALERGÊNICA), RESULTANDO EM ANULAÇÃO DO EMPENHO EM R$ 1,08, A PEDIDO DA UGR. SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2023NE001418 | 05/09/2023 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 26.736.747/0001-04 | R$ 301,08 |