Despesa

Documento 2026NS003135

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2026NS003135 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 19/01/2026
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 016.902.087-83
Valor R$ -243,33
Modalidade de licitação NAO SE APLICA
Processo 1491634/2025
Dados orçamentários
Observação do documento 6 DIÁRIAS DE R$ 842,00 MAIS R$ 448,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 243,33 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) PARANÁ/PR DE 26/12 A 31/12/2025. PROCESSO : 1491634/2025.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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