Despesa
Documento 2019NS049824
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2019NS049824 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/10/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 713.557.071-53 | |||
| Valor | R$ 876,49 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 313371/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | RESSARCIMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO ROBERTO DOS SANTOS, PONTO 121.383, CPF 713.557.071-53, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA RJ-BSB (LATAM 957-2195.929390), POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA AO CT DO C.R FLAMENGO, NO DIA 8.4.19,A PEDIDO DO DECOM/CD. PROCESSO EDOC 313.371/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002956 | 03/09/2019 | Empenho | Original | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 713.557.071-53 | R$ 876,49 |