Portal da Nota Fiscal Eletrônica
Chave de Acesso
17-1903-97.486.534/0001-01-55-001-000.065.623-100.253.665-3
Número NF-e
65623
Versão
4.00

Dados da NF-e
55 1 65623 21/03/2019 00:00:00-03:00 21/03/2019 00:00:00-03:00 194,27
Emitente
97.486.534/0001-01 MCM COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA 290505143 TO
Destinatário
218.210.031-87 ELI DIAS BORGES TO
1 - Operação Interna 1 - Consumidor final 1 - Operação presencial
Emissão
0 - com aplicativo do Contribuinte 2.0 1 - Normal 1 - Normal
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA 1 - Saída +RfR6EmJw7TkfdwjBZ10mlRedmg=
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)
Autorização de Uso 317190003189719 21/03/2019 às 16:07:38-03:00 21/03/2019 às 16:08:50
Dados do Emitente
MCM COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA POSTO VERAO
97.486.534/0001-01 AV. LO 09 ACSU SE 40 CJ. 02 S/N LT 19,  000 
CENTRO 77021-632
1721000 - PALMAS (63)3219-6600
TO 1058 - BRASIL
290505143
1721000
3 - Regime Normal
Dados do Destinatário
ELI DIAS BORGES
218.210.031-87 Q 606 S QI, 13, LT 17,  S/N 
CENTRO 77000-000
1721000 - PALMAS
TO 1058 - BRASIL
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS
Local de Entrega
218.210.031-87 Q 606 S QI, 13, LT 17 ,  S/N  
CENTRO 1721000 - PALMAS TO
Dados dos Produtos e Serviços
1 BC:09- GASOLINA COMUM 43,2670 LT 194,27
3664 27101259 0600200
S - Produzido em Escala Relevante;
5656

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
SEM GTIN LT 43,2670
SEM GTIN LT 43,2670
4,4900000000 4,4900000000
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 60 0,00
0,00 0,00 0,00
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
99 - Outras saídas
0,00
0,00 0,0000
PIS
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))
COFINS
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))
Detalhamento específico de combustível
320102001 GASOLINA C COMUM
TO
Totais
ICMS
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 194,27
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 194,27
Dados do Transporte
9 - Sem Ocorrência de Transporte
Transportador
97.486.534/0001-01
Dados de Cobrança
Fatura
VE1695765 194,27 0,00
194,27

Duplicatas
001 20/04/2019 194,27

Formas de Pagamento
3 - Cartão de Crédito 194,27 1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (TEF) 01.027.058/0001-91 01 - Visa 0
0.00
Informações Adicionais
XSLT: v4.0.0
1 - DANFE normal, retrato
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
ATEND.: EVERTON - VENDA(S): 1695765 CST.: 060=194,27 Trib. aprox. R$ 55,58 Federal e 56,34 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (13235) CLIENTE A VISTA NF - [CCR"VE1695765" 20/04/2019 R$ 194,27] Operador: 0013 Frentista: JULIO
Dados de Nota Fiscal Avulsa