Portal da Nota Fiscal Eletrônica
Chave de Acesso
35-1901-03.746.938/0001-43-55-003-001.773.084-122.674.702-7
Número NF-e
1773084
Versão
4.00

Dados da NF-e
55 3 1773084 22/01/2019 15:23:55-02:00 332,64
Emitente
03.746.938/0001-43 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA 799061402111 SP
Destinatário
303.951.278-15 JUNJI ABE SP
1 - Operação Interna 1 - Consumidor final 9 - Operação não presencial (outros)
Emissão
0 - com aplicativo do Contribuinte NeoGrid NFe 1.65.4 1 - Normal 1 - Normal
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA 1 - Saída paWe6YDQ7q6ksoGbDZhVah2g0Kg=
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)
Autorização de Uso 135190051609900 22/01/2019 às 15:25:07-02:00 22/01/2019 às 15:25:13
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP) 891190185668414 23/01/2019 às 21:41:04-02:00 23/01/2019 às 21:41:04
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP) 135190058593143
Carta de Correção
35 - SÃO PAULO 1 - Produção 1.00

35190103746938000143550030017730841226747027 ID1101103519010374693800014355003001773084122674702701
03.746.938/0001-43 24/01/2019 às 15:05:43-03:00

110110 - Carta de Correção 1
Detalhes do Evento
Carta de Correcao 1.00

considerar: AV FAUSTA DUARTE DE ARAUJO, 145, PROXIMO AO COLEGIO GUTEMBERG, CENTRO, Mogi Das Cruzes, SP, CEP 08730130.
Autorização pela SEFAZ
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e 135190058593143 24/01/2019 às 16:08:00-02:00
Condições de uso da Carta de Correção
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.
24/01/2019 às 16:08:00-02:00 24/01/2019 às 16:22:29
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) 891190200059446 25/01/2019 às 07:14:22-02:00 25/01/2019 às 07:14:22
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP) 891190200773401 25/01/2019 às 08:44:17-02:00 25/01/2019 às 08:44:17
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) 891190217402416 28/01/2019 às 06:34:29-02:00 28/01/2019 às 06:34:29
Carta de Correção
35 - SÃO PAULO 1 - Produção 1.00

35190103746938000143550030017730841226747027 ID1101103519010374693800014355003001773084122674702701
03.746.938/0001-43 24/01/2019 às 15:05:43-03:00

110110 - Carta de Correção 1
Detalhes do Evento
Carta de Correcao 1.00

considerar: AV FAUSTA DUARTE DE ARAUJO, 145, PROXIMO AO COLEGIO GUTEMBERG, CENTRO, Mogi Das Cruzes, SP, CEP 08730130.
Autorização pela SEFAZ
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e 135190058593143 24/01/2019 às 16:08:00-02:00
Condições de uso da Carta de Correção
A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.
Dados do Emitente
BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
03.746.938/0001-43 RUA JOSE MARTINS FERNANDES,  601  (CL IMIGRANTE) GALPAO 32
BATISTINI 09843-400
3548708 - SAO BERNARDO DO CAMPO
SP 1058 - BRASIL
799061402111
3548708
3 - Regime Normal
Dados do Destinatário
JUNJI ABE
303.951.278-15 AV FAUSTA DUARTE DE ARAUJO,  153 
CENTRO 08730-130
3530607 - MOGI DAS CRUZES
SP 1058 - BRASIL
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS
Dados dos Produtos e Serviços
1 Cartucho de Tinta Epson T296120 Preto c/1un 3,0000 UN 110,88
008887 84439923 2101800
5102

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
SEM GTIN UN 3,0000
SEM GTIN UN 3,0000
36,9600000000 36,9600000000
3801113 0
ICMS Normal e ST
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno 00 - Tributada integralmente 3 - Valor da Operação
110,88 18,0000 19,95
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
99 - Outras saídas
0,00
0,00 0,0000
PIS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
110,88 1,6500 1,83
COFINS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
110,88 7,6000 8,43
2 Cartucho T296420 Amarelo - Epson 2,0000 UN 73,92
034939 84439923 2101800
5102

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
SEM GTIN UN 2,0000
SEM GTIN UN 2,0000
36,9600000000 36,9600000000
3801113 0
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 00 - Tributada integralmente 3 - Valor da Operação
73,92 18,0000 13,31
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
99 - Outras saídas
0,00
0,00 0,0000
PIS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
73,92 1,6500 1,22
COFINS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
73,92 7,6000 5,62
3 Cartucho T296220 Ciano - Epson 2,0000 UN 73,92
034940 84439923 2101800
5102

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
SEM GTIN UN 2,0000
SEM GTIN UN 2,0000
36,9600000000 36,9600000000
3801113 0
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 00 - Tributada integralmente 3 - Valor da Operação
73,92 18,0000 13,31
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
99 - Outras saídas
0,00
0,00 0,0000
PIS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
73,92 1,6500 1,22
COFINS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
73,92 7,6000 5,62
4 Cartucho T296320 Magenta - Epson 2,0000 UN 73,92
034941 84439923 2101800
5102

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
SEM GTIN UN 2,0000
SEM GTIN UN 2,0000
36,9600000000 36,9600000000
3801113 0
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 00 - Tributada integralmente 3 - Valor da Operação
73,92 18,0000 13,31
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
99 - Outras saídas
0,00
0,00 0,0000
PIS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
73,92 1,6500 1,22
COFINS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
73,92 7,6000 5,62
Totais
ICMS
332,64 59,88 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 332,64
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5,49 25,29
0,00 332,64
Dados do Transporte
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente
Transportador
07.159.204/0001-19 PEJOTA EXPRESS LTDA ME
492544878110 AV. DR. ALBERTO JACKSON BYINGTON 45 OSASCO
SP
Volumes
1 VOL BRS
1 2,580 2,580

Dados de Cobrança
Fatura
1773084 332,64 0,00
332,64

Duplicatas
001 22/01/2019 332,64

Formas de Pagamento
15 332,64
Informações Adicionais
XSLT: v4.0.0
1 - DANFE normal, retrato
Informações de Compra
3297841
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
[Numero do Pedido: P1-1756728-][P1-1756728-] 3297841 - [1 - Almoxarifado] - - [Sistema em 19/01/2019] - ECOM -
Observações do Contribuinte
Filial 1
Dados de Nota Fiscal Avulsa