Portal da Nota Fiscal Eletrônica
Chave de Acesso
53-1805-72.629.140/0001-34-55-001-000.135.034-177.751.101-7
Número NF-e
135034
Versão
3.10

Dados da NF-e
55 1 135034 24/05/2018 00:00:00-03:00 24/05/2018 09:04:55-03:00 517,20
Emitente
72.629.140/0001-34 HOTEL NACIONAL SA 0734834600152 DF
Destinatário
039.427.204-85 ANDRE G L DE ALBUQUERQUE PE
1 - Operação Interna 1 - Consumidor final 1 - Operação presencial
Emissão
0 - com aplicativo do Contribuinte 6.00.10.06 1 - Normal 1 - Normal
DOC. EMITIDO EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL 1 - Saída 0 - À vista Bh5PpURVlU0s9DBjoK2/qP7hXnE=
Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)
Autorização de Uso 353180023659677 24/05/2018 às 09:05:11-03:00 24/05/2018 às 09:06:17
Dados do Emitente
HOTEL NACIONAL SA HOTEL NACIONAL SA
72.629.140/0001-34 QUADRA 1 BLOCO A,  SN  .
SETOR HOTELEIRO SUL 70322-900
5300108 - BRASILIA (61)3217-7575
DF 1058 - BRASIL
0734834600152
ISENTO 5300108
5518810 3 - Regime Normal
Dados do Destinatário
ANDRE G L DE ALBUQUERQUE
039.427.204-85 RUA CONSTANT. 85,  136 
CENTRO 30710-150
2611606 - RECIFE
PE 1058 - BRASIL
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS
AGLALBUQUERQUE@GMAIL.COM;
Dados dos Produtos e Serviços
1 TAXA SERVICO A B 4,7000 UN 4,70
9999 00000000
5929

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
UN 4,7000
UN 4,7000
1,0000000000 1,0000000000
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
53-Saída não-tributada
PIS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
COFINS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
2 SAND DE FILE 1,0000 UN 35,00
3004 21069090
5929

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
UN 1,0000
UN 1,0000
35,0000000000 35,0000000000
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
53-Saída não-tributada
PIS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
COFINS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
3 REFRI COCA COLA ZERO 1,0000 UN 7,00
8 22021000 0300800
5929

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
UN 1,0000
UN 1,0000
7,0000000000 7,0000000000
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
53-Saída não-tributada
PIS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
COFINS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
4 AGUA MINERAL COM GAS 1,0000 UN 5,00
3 22011000 0300500
5929

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
UN 1,0000
UN 1,0000
5,0000000000 5,0000000000
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
53-Saída não-tributada
PIS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
COFINS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
5 TAXA SERVICO A B 0,5000 UN 0,50
9999 00000000
5929

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
UN 0,5000
UN 0,5000
1,0000000000 1,0000000000
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
53-Saída não-tributada
PIS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
COFINS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
6 AGUA MINERAL SEM GAS 1,0000 UN 5,00
2 22011000
5929

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)
UN 1,0000
UN 1,0000
5,0000000000 5,0000000000
ICMS Normal e ST
0 - Nacional 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
Imposto Sobre Produtos Industrializados
999
53-Saída não-tributada
PIS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
COFINS
99 - Outras Operações
0,00 0,0000 0,00
7 DIARIA S. TX DE SERVICO 1,0000 UN 230,00
VHF1.00-117.00 00000000
5933

0 - O valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)
UN 1,0000
UN 1,0000
230,0000000000 230,0000000000
ICMS Normal e ST
PIS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
230,00 0,6500 1,50
COFINS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
230,00 3,0000 6,90
ISSQN
230,00 5,0000
11,50 5300108 09.01
01 = Exigível
1 = Sim
8 DIARIA S. TX DE SERVICO 1,0000 UN 230,00
VHF1.00-117.00 00000000
5933

0 - O valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)
UN 1,0000
UN 1,0000
230,0000000000 230,0000000000
ICMS Normal e ST
PIS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
230,00 0,6500 1,50
COFINS
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))
230,00 3,0000 6,90
ISSQN
230,00 5,0000
11,50 5300108 09.01
01 = Exigível
1 = Sim
Totais
ICMS
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 57,20
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 517,20

ISSQN
460,00 460,00 23,00
3,00 13,80 24/05/2018
01 - Microempresa Municipal
Dados do Transporte
9 - Sem Ocorrência de Transporte
Informações Adicionais
XSLT: v4.0.0
1 - DANFE normal, retrato
Autorizados a acessar o XML da NF-e
516.619.261-34
516.619.261-34
Observações do Fisco
1 NOTA DE SERVICO E SUBST. DE NFCE
Informações Complementares de Interesse do Contribuinte
CODUH: 324 , RESERVA: 2185105 , IN:22/05/2018:, OUT: 24/05/2018 , HOSPEDE: ANDRE G L DE ALBUQUERQUE OBS: ANDRE G L DE ALBUQUERQUE * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF.;Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0; Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0; Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0
Documentos Fiscais Referenciados
Nota Fiscal Eletrônica
5318 0572 6291 4000 0134 6510 1000 0056 3517 1356 4105
Nota Fiscal Eletrônica
5318 0572 6291 4000 0134 6510 1000 0058 0510 1405 8415
Dados de Nota Fiscal Avulsa